南宁市红十字会备灾救灾服务中心
2023年部门预算及“三公”经费预算
目 录
第一部分:部门概况
南宁市红十字会备灾救灾服务中心主要职责和2023年主要工作任务
二、机构设置和部门预算单位构成
三、编制现状和人员构成
第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
四、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
南宁市红十字会备灾救灾服务中心
2023年部门预算及“三公”经费预算
第一部分:部门概况
一、南宁市红十字会备灾救灾服务中心主要职责和2023年主要工作任务
(一)主要职责
负责红十字会系统备灾救灾物资储备管理及相关设备、物品等综合管理工作,物业管理及安全生产工作。
(二)2023年主要工作任务
1.继续推进备灾仓库规范化建设,加强对仓库实行信息化管理 。
继续深入学习备灾仓库的现代化管理模式,不断向总会和其他兄弟省市备灾中心学习先进管理经验,做到进即上册、出即透明,提升我会及备灾中心的规范化管理形象。
2.做好中心物业的管理工作。
继续做好备灾救灾服务服务中心的物业管理和招标工作。中心物业将于2023年7月到期,因此需在7月份前完成物业管理公司的招投标工作,保障本会的物业服务保障工作良好有序开展。
3.做好中心办公楼的修缮维护工作。
依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和中心2023年的年度预算,2023年需继续落实备灾救灾服务中心办公楼的修缮维护工作;开展备灾救灾中心场地的绿化美化和种植绿化树木等工作。
4.做好备灾救灾服务中心工作人员业务培训。
依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,2023年继续做好备灾救灾服务中心工作人员的培训工作,组织中心人员参加备灾救灾演练和学习交流。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
1. 本级单位和内设机构
南宁市红十字会备灾救灾服务中心为财政全额拨款公益一类的事业单位。
(二)部门预算单位构成
1. 303南宁市红十字会(一级预算单位)
2. 303002南宁市红十字会备灾救灾服务中心(二级预算单位)
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
南宁市红十字会备灾救灾服务中心的编制为事业编制5人,其中管理人员1人,专业技术人员4人。
(二)人员构成
南宁市红十字会备灾救灾服务中心在职在编人员4人,外聘人员3人,共计7人。
第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2023年部门收支预算总体情况
(一)2023年部门收入预算总体情况
2023年收入总预算181.75万元,同比增加11.17万元,增长6.55%。
一般公共预算拨款181.75万元,同比增加11.17万元,增长6.55%。其中:经费拨款181.75万元,同比增加11.17万元,增长6.55%,收入增加的主要原因是新增一名在编人员,基本支出人员经费增加。
(二)2023年部门支出预算总体情况
2023年支出总预算181.75万元,基本支出66.17万元,占支出总预算的36.41%,同比增加13.08万元,增长19.77%;项目支出115.58万元,占支出总预算的63.59%,同比减少1.91万元,下降1.63%。整体支出增加的主要原因是基本支出人员经费增加。
1. 2023年当年支出预算(含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)社会保障和就业类支出(类)171.50万元。
(2)卫生健康支出(类)5.54万元。
(3)住房保障支出(类)4.70万元。
2. 2023年当年支出预算(含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)55.82万元。
②商品和服务支出(类)10.35万元。
③对个人和家庭的补助支出(类)0.00万元。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)16.18万元。
②商品和服务支出(类)83.40万元。
③对个人和家庭的补助支出(类)0.00万元。
④资本性支出(类)16.00万元。
(三)2023年部门预算收支增减变化情况说明
2023年一般公共预算收入预算181.75万元,比2022年预算170.58万元增加11.17万元,同比增长6.55%。收入预算增加的主要原因是:基本支出人员经费增加。2023年一般公共预算支出预算181.75万元,比2022年预算170.58万元增加11.17万元,同比增长6.55%。支出预算增加的主要原因是:基本支出人员经费增加。
需要说明的是:1. 本部门2023年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算;2. 需同口径对比,即上年数据需包含结转和补助县区数据。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
(一)2023年部门财政拨款收入预算情况
2023年部门财政拨款收入预算181.75万元,其中:一般公共预算收入预算181.75万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。
(二)2023年部门财政拨款支出预算情况
2023年部门财政拨款支出预算181.75万元,其中:一般公共预算支出预算181.75万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为6.27万元,主要用于:在职在编人员养老保险缴费。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为3.14万元,主要用于:在职在编人员职业年金缴费。
(3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)预算数为115.58万元,主要用于:在职在编人员经费和项目经费。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为2.51万元,主要用于:二层事业单位在职在编人员医疗保险缴费。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.99万元,主要用于:在职在编人员公务员医疗补助缴费。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.04万元,主要用于:在职在编人员大额医疗费用统筹。
(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为4.70万元,主要用于:在职在编人员住房公积金缴费。
2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.5万元,与2022年持平。
1. 因公出国(境)经费2023年预算0万元,与2022年持平。
2. 公务接待费2023年预算0.5万元,与2022年持平。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元,与2022年持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元,与2022年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费预算10.35万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2022年预算增加0.52万元,增长5.29%,增加的原因主要是新增人员的工资社保经费。
(二)政府采购情况
2023年安排政府采购预算77.24万元,同比增加0.01万元,上升0.01%,上升的原因主要是:复印纸采购预算增加。其中,服务项目采购预算77.24万元,占政府采购预算的100%,适宜由中小企业采购的项目采购预算92.60万元(其中:面向中小企业采购比例100%)。
(三)政府购买服务情况
本部门无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况
本部门无车辆;无单位价值200万元以上大型设备。
(五)预算绩效管理情况
2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标,其中特定目标类项目纳入预算绩效目标管理的项目6个,涉及金额115.58万元,其中:一般公共预算支出115.58万元。
(六)涉密事项处理说明
无。
第三部分:专业名词解释
1. 财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第四部分:2023年部门预算及“三公”经费预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
上述报表详见附件。(点击文末文件查看)
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